|
|
Faktúra |
F/178/2023
|
TELEFÓN
|
-51,00 |
s DPH |
-
|
Z
|
09.11.2023 |
O2 SLOVAKIA |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/178/2024
|
SPRACOVANIE UCTOVNICTVA
|
-195,26 |
s DPH |
O/053/2024
|
-
|
16.12.2024 |
KEO SRO |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F/179/2023
|
TELEFÓN
|
-37,00 |
s DPH |
-
|
Z
|
09.11.2023 |
O2 SLOVAKIA |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/179/2024
|
POMÔCKY NA TV
|
-360,80 |
s DPH |
O/054/2024
|
-
|
16.12.2024 |
INTER MALL SLOVAKIA, S.R.O. |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F/180/2023
|
STRAVA DOTÁCIA DIETNE STRAVOVANIE
|
-90,30 |
s DPH |
-
|
Z
|
13.11.2023 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/180/2024
|
VYSAVAC
|
-163,39 |
s DPH |
O/055/2024
|
-
|
16.12.2024 |
ALZA.SK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F/181/2023
|
STRAVA DOTACIA ZAMESTNANCI
|
-75,25 |
s DPH |
-
|
Z
|
13.11.2023 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/181/2024
|
LOPTY SKD
|
-69,84 |
s DPH |
O/056/2024
|
-
|
16.12.2024 |
ALZA.SK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F/182/2023
|
STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
|
-1 086,65 |
s DPH |
-
|
Z
|
13.11.2023 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/182/2024
|
BRÁNKY
|
-181,40 |
s DPH |
O/057/2024
|
-
|
17.12.2024 |
RADA ŠPORT O.Z. |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F/183/2023
|
STRAVA DOTACIA ZIACI
|
-1 708,70 |
s DPH |
-
|
Z
|
13.11.2023 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/183/2024
|
NOTEBOOK MŠ
|
-425,00 |
s DPH |
O/058/2024
|
-
|
17.12.2024 |
TECHNIK SERVIS HB |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F/184/2023
|
TONERY
|
-492,00 |
s DPH |
O/129/2023
|
-
|
13.11.2023 |
TECHNIK SERVIS HB |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/184/2024
|
TLAČIARNE MŠ
|
-1 161,60 |
s DPH |
O/059/2024
|
-
|
17.12.2024 |
TECHNIK SERVIS HB |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F/185/2023
|
ELEKTRIKA
|
-146,00 |
s DPH |
-
|
Z
|
21.11.2023 |
SSE |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/185/2024
|
LOPTY NA TV
|
-75,29 |
s DPH |
O/060/2024
|
-
|
18.12.2024 |
ALZA.SK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F/186/2023
|
SLUŽBY PAM
|
-46,98 |
s DPH |
-
|
Z
|
04.12.2023 |
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ULICA MIERU |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/186/2024
|
LOPTY NA TV
|
-45,06 |
s DPH |
O/061/2024
|
-
|
18.12.2024 |
ALZA.SK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F/187/2023
|
SPRÁVA IKT
|
-300,00 |
s DPH |
-
|
Z
|
04.12.2023 |
HROMEC,. S.R.O. |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/187/2024
|
PC ŠKD
|
-298,00 |
s DPH |
O/062/2024
|
-
|
20.12.2024 |
TECHNIK SERVIS HB |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
31.12.2024 |