|
|
Faktúra |
F/156/2022
|
STRAVA ZAMESTNANCI SF
|
44,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F/155/2022
|
STRAVA ZAMESTNACI
|
87,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F/154/2022
|
PLYN
|
423,48 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F/153/2022
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
OSOBNY UDAJ |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F/152/2022
|
PEVNA LINKA ORANGE MS
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2022 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F/151/2022
|
PEVNA LINKA ORANGE ZS
|
1,96 |
s DPH |
|
|
26.11.2022 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F/149/2022
|
SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
HROMEC |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
01.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000135
|
MOBIL ORANGE MS
|
34,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F/147/2022
|
STRAVA ZAMESTNANCI SF
|
42,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F/146/2022
|
STRAVA ZAMESTNACI
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000145
|
STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
|
606,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000144
|
DOVOZ STRAVY
|
50,16 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000143
|
STRAVA HMOTNA NUDZA ŽIACI ZŠ MŠ
|
74,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000142
|
MOBIL ZS O2
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
O2 SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000126
|
KONTROLA HP, REVIZIA, KONTROLA KT, TLAKOVA SKUSKA, STITKY
|
60,14 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
JANKA KOZAKOVA , JK SERVIS |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000140
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
OSOBNY UDAJ |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000139
|
PLYN
|
423,48 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000138
|
SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
HROMEC |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000137
|
PEVNA LINKA ORANGE ZS
|
1,22 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000136
|
PEVNA LINKA ORANGE MS
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10 |