|
|
Objednávka |
O/108/2023
|
PAPIEROVÉ UTIERKY
|
-30,00 |
s DPH |
|
-
|
05.06.2023 |
SLOVENSKÁ POŠTA, A.S |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/091/2023
|
STRAVA SF
|
48,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/090/2023
|
STRAVA DOTACIA ZIACI
|
1 528,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/088/2023
|
STRAVA ZAMESTNANCI
|
80,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/089/2023
|
STRAVA PREVADZKOVE NAKLADY
|
930,05 |
s DPH |
|
|
03.06.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/082/2023
|
ASC AGENGA
|
289,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
08.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/074/2023
|
VEREJNA SPRAVA
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
PORADCA PODNIKATELA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
01.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/080/2023
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
OSOBNY UDAJ |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
01.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/081/2023
|
PLYN
|
435,55 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
01.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/076/2023
|
UCEBNICE
|
191,52 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AITEC S.R.O. |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
01.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/083/2023
|
PC MATERSKA SKOLA
|
591,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
TECHNIK SERVIS HB |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
08.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/085/2023
|
DOPRAVA SKOLA V PRIRODE
|
202,93 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
OBEC STIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
08.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/092/2023
|
ELEKTRIKA
|
146,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SSE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
20.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/075/2023
|
UCEBNICE
|
1 553,53 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AITEC S.R.O. |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
01.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/072/2023
|
PAPIEROVE UTIERKY
|
144,19 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
ALZA.SK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
31.05.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/073/2023
|
SKOLA V PRIRODE
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
OZ TRAMPTARIA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
31.05.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/071/2023
|
VYSAVAC SKD
|
119,54 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
ALZA.SK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
31.05.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/084/2023
|
SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
HROMEC |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
01.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/077/2023
|
PEVNA LINKA ORANGE MS
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
01.06.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F/079/2023
|
MOBIL ORANGE MS
|
34,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
01.06.2023 |
29.12.2023 |