|
Faktúra |
F/107/2023
|
MOBIL ZS O2
|
44,00 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
O2 SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/106/2023
|
STRAVA ZAMESTNANCI
|
78,75 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/105/2023
|
STRAVA ZAMESTNANCI SF
|
47,70 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/104/2023
|
STRAVA DOTACIA ZIACI
|
1 748,60 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/103/2023
|
STRAVA PREVADZKOVE NAKLADY
|
1 038,28 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/098/2023
|
LIKVIDACIA BIOODPADU
|
46,50 |
s DPH |
|
01.07.2023 |
ENVIRO WAYS SRO |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/102/2023
|
ELEKTRIKA
|
146,00 |
s DPH |
|
01.07.2023 |
SSE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/101/2023
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
01.07.2023 |
OSOBNY UDAJ |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/100/2023
|
PLYN
|
435,55 |
s DPH |
|
01.07.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/099/2023
|
SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI
|
300,00 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
HROMEC |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/093/2023
|
UMYVACKA RIADU MS
|
438,00 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
AS tel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
28.06.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/097/2023
|
MOBIL ORANGE MS
|
34,00 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/096/2023
|
PEVNA LINKA ORANGE MS
|
1,00 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/095/2023
|
PEVNA LINKA ORANGE ZS
|
1,46 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/094/2023
|
MOBIL ORANGE MS NEDOPLATOK
|
5,56 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/010/2023
|
KANCELARSKE POTREBY
|
123,42 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
TOPOFFICE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
12.06.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/086/2023
|
MOBIL ZS O2
|
44,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
O2 SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
12.06.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/089/2023
|
STRAVA PREVADZKOVE NAKLADY
|
930,05 |
s DPH |
|
03.06.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.06.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/091/2023
|
STRAVA SF
|
48,76 |
s DPH |
|
03.06.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.06.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/088/2023
|
STRAVA ZAMESTNANCI
|
80,50 |
s DPH |
|
03.06.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.06.2023 |
10.07.2023 |