|
Faktúra |
F/079/2025
|
STRAVA DOTACIA ZIACI
|
-1 702,40 |
s DPH |
-
|
Z
|
06.06.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/031/2025
|
TONERY
|
-639,60 |
s DPH |
O/006/2025
|
-
|
20.03.2025 |
TECHNIK SERVIS HB |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/023/2025
|
SKRINKA MS
|
-263,57 |
s DPH |
O/005/2025
|
-
|
17.03.2025 |
IKEA BRATISLAVA, S.R.O. |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/024/2025
|
STRAVA DOTACIA ZIACI
|
-1 603,00 |
s DPH |
-
|
Z
|
20.03.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/025/2025
|
STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
|
-1 053,15 |
s DPH |
-
|
Z
|
20.03.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/026/2025
|
STRAVA DOTÁCIA DIETNE STRAVOVANIE
|
-129,50 |
s DPH |
-
|
Z
|
20.03.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/027/2025
|
STRAVA DOTACIA ZAMESTNANCI
|
-39,60 |
s DPH |
-
|
Z
|
20.03.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/028/2025
|
KOMENSKY
|
-36,87 |
s DPH |
-
|
Z
|
20.03.2025 |
KOMENSKY |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/029/2025
|
KOMENSKY
|
-9,23 |
s DPH |
-
|
Z
|
20.03.2025 |
KOMENSKY |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/030/2025
|
BOZP
|
-90,00 |
s DPH |
-
|
Z
|
20.03.2025 |
JANKA KOZAKOVA , JK SERVIS |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Objednávka |
O/006/2025
|
TONERY
|
-639,60 |
s DPH |
|
-
|
13.03.2025 |
ALZA.SK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/032/2025
|
PLYN
|
-841,17 |
s DPH |
-
|
Z
|
20.03.2025 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/022/2025
|
TELEFÓN
|
-84,72 |
s DPH |
-
|
Z
|
12.03.2025 |
O2 SLOVAKIA |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/033/2025
|
TELEFÓN
|
-36,89 |
s DPH |
-
|
Z
|
20.03.2025 |
ORANGE |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Objednávka |
O/007/2025
|
PREDŠKOLSKÁ VÝCHOIVA ČASOPIS MŠ
|
-6,42 |
s DPH |
|
-
|
13.03.2025 |
JUVENIA, S.R.O. |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/034/2025
|
PREDŠKOLSKÁ VÝCHOIVA ČASOPIS MŠ
|
-6,42 |
s DPH |
O/007/2025
|
-
|
20.03.2025 |
SLOVENSKÁ POŠTA, A.S |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/035/2025
|
SPRÁVA IKT
|
-300,00 |
s DPH |
-
|
Z
|
20.03.2025 |
HROMEC,. S.R.O. |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/036/2025
|
GDPR
|
-39,36 |
s DPH |
-
|
Z
|
20.03.2025 |
OSOBNY UDAJ |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Objednávka |
O/008/2025
|
CHEMIA DO UMYVACKY RIADU
|
-159,00 |
s DPH |
|
-
|
18.03.2025 |
ALZA.SK |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |
|
Faktúra |
F/037/2025
|
CHEMIA DO UMYVACKY RIADU
|
-159,00 |
s DPH |
O/008/2025
|
-
|
25.03.2025 |
GASTROLUX S.R.O. |
ZŠ S MŠ HVOZDNICA |
ANTON GABRIEL |
RIADITEĽ |
|
10.06.2025 |